Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Órgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS José de Oliveira Confessor. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS [...]
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2025NP00407 |
108,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306013
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Manoel Vitorino Filho. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
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2025NP00403 |
135,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306011
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Tereza Cristina Lisboa. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE [...]
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2025NP00406 |
216,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306012
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da UBS Maria Nazaré da Silva. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A [...]
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2025NP00404 |
234,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306006
54.800.782/0001-72
ANGELO EMANUEL MACEDO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente ao fornecimento de água mineral sem gás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do município
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2025NP00105 |
207,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306016
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - Tereza Cristina Lisboa. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária [...]
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2025NP00415 |
600,80 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE320001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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2025NP00372 |
1.214,38 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE310001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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2025NP00373 |
1.102,74 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306022
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde - José de Oliveira Confessor. Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção prim [...]
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2025NP00417 |
530,03 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102032
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
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2025NP00383 |
1.773,04 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102042
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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2025NP00346 |
1.158,31 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102010
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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02 - PODER EXECUTIVO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO POR MEIO DE ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (COSERN)
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2025NP00055 |
459,52 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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2025NP00373 |
12,69 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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2025NP00379 |
33,38 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
Não foi possível definir tipo de dado
João Matos Galvão Chacon
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de profissional para prestação de serviços como engenheiro civil, compreendendo a execução de serviços técnicos, assessoramento,coordenação, especificações, estudos de [...]
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2025NP00372 |
40,43 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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2025NP00329 |
50,76 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
Não foi possível definir tipo de dado
João Matos Galvão Chacon
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de profissional para prestação de serviços como engenheiro civil, compreendendo a execução de serviços técnicos, assessoramento,coordenação, especificações, estudos de [...]
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2025NP00307 |
2.662,94 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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2025NP00369 |
67,99 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102018
06.538.799/0001-50
JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
credenciamento de empresas prestadoras de serviços de saúde, visando a contratação dos serviços médicos especializados e exames, a serem ofertados aos usuários do SUS no município [...]
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2025NP00448 |
215,67 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102018
06.538.799/0001-50
JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
credenciamento de empresas prestadoras de serviços de saúde, visando a contratação dos serviços médicos especializados e exames, a serem ofertados aos usuários do SUS no município [...]
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2025NP00381 |
17.757,16 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102021
19.987.040/0001-05
CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada no serviço de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao prontuário eletrônico do cidadão - PEC do município de Caiçar [...]
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2025NP00448 |
120,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102021
19.987.040/0001-05
CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada no serviço de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao prontuário eletrônico do cidadão - PEC do município de Caiçar [...]
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2025NP00382 |
2.380,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203009
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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2025NP00125 |
345,60 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203012
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e abastecimento de água potável junto à concessionaria de serviços públicos.
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2025NP00347 |
56,96 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306009
26.532.868/0001-26
JOSE FABRICIO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração.
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2025NP00309 |
260,92 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306008
26.532.868/0001-26
JOSE FABRICIO DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicita-se o fornecimento de refeição pronta para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para atender as demandas da frota de policiais do município.
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2025NP00308 |
4.497,92 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
04.361.467/0001-18
ARTMED COMERCIAL LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde na assistência aos pacientes que buscam atendimento e realização de consultas e pr [...]
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2025NP00491 |
188,58 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
04.361.467/0001-18
ARTMED COMERCIAL LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde na assistência aos pacientes que buscam atendimento e realização de consultas e pr [...]
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2025NP00402 |
15.527,16 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE318002
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de tintas para Junta Militar.
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2025NP00371 |
54,71 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE318002
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com o fornecimento de tintas para Junta Militar.
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2025NP00370 |
4.504,72 |
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