lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2217 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Órgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE306019
26.532.868/0001-26
JOSE FABRICIO DA SILVA
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Assistência Social
2025NP00131 214,32
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE331003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
2025NP00364 1.173,31
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE320003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
2025NP00448 18,62
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE320003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
2025NP00363 1.533,38
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE310003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
2025NP00448 19,21
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE331003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
2025NP00448 14,25
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE303001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) para atender a necessidade do cadastro único, instrumento d [...]
2025NP00122 421,17
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE324004
04.451.626/0001-75
PHOSPODONT LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas do pronto atendimento unidade mista de saúde - mãe Tonha na assistência aos pacientes que buscam atend [...]
2025NP00474 3,73
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE324004
04.451.626/0001-75
PHOSPODONT LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas do pronto atendimento unidade mista de saúde - mãe Tonha na assistência aos pacientes que buscam atend [...]
2025NP00424 307,71
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE324003
04.451.626/0001-75
PHOSPODONT LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da unidade mista de saúde mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
2025NP00474 14,44
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE324003
04.451.626/0001-75
PHOSPODONT LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da unidade mista de saúde mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
2025NP00423 1.189,56
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE310003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
2025NP00361 1.581,85
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE317003
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁR [...]
2025NP00491 94,74
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE317003
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁR [...]
2025NP00400 7.800,74
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE317004
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) Teresa Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
2025NP00491 123,21
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE317004
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) Teresa Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
2025NP00401 10.144,50
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE306036
50.414.839/0001-44
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
2025NP00368 61,70
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE306036
50.414.839/0001-44
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
2025NP00369 9.603,84
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE306036
50.414.839/0001-44
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
2025NP00367 10.000,28
11/04/2025 EMPENHO: 2025NE306006
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
2025NP00141 486,86
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE102031
04.383.627/0001-20
FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
2025NP00328 1.300,00
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE102063
02.558.157/0001-62
TELEFONICA BRASIL S.A.
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853034
2025NP00434 623,40
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE102032
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
2025NP00337 1.182,02
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE102033
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
2025NP00351 1,17
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE102033
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
2025NP00382 20,64
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE102033
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
2025NP00326 5.910,11
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE102030
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM)
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
2025NP00327 864,00
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE102030
02.558.157/0001-62
TELEFONICA BRASIL S.A.
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853087
2025NP00117 283,37
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE102005
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO EM 2025
2025NP00055 9.917,43
10/04/2025 EMPENHO: 2025NE102005
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO EM 2025
2025NP00054 31.555,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito