Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Órgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS
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02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel para funcionamento do prédio do Conselho Tutelar.
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2025NP00057 |
700,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102009
Não foi possível definir tipo de dado
Ana Patrícia do Nascimento
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social de Caiçara do Rio do Vento/RN
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2025NP00100 |
800,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025
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2025NP00377 |
38,07 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102008
37.512.587/0001-28
SISAEDUC SISTEMAS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada em fornecimento de sistema de gestão da educação em nuvem mediante licença anual de uso
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2025NP00296 |
1.000,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102016
Não foi possível definir tipo de dado
Luiz Adriano de Melo Andrade
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02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Polícia no Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.
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2025NP00313 |
650,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102007
23.930.298/0001-34
R SUASSUNA CARNEIRO
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02 - PODER EXECUTIVO
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de assessoramento técnico na área de educação, necessária à administração pública municipal do município de Caiçara do Rio [...]
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2025NP00297 |
3.000,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203012
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
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2025NP00356 |
12,69 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203009
27.225.402/0001-40
SABRINA PEREIRA DA SILVA
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica especializada em elaboração de folha de pagamento, compreendendo elaboração, gerenciamento, geração de relat [...]
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2025NP00297 |
3.500,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE307001
24.044.149/0001-30
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviços de manutenção de ar condicionado na Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento na Comunidade da Serra da Gameleira.
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2025NP00288 |
3.350,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306005
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.
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2025NP00096 |
1.052,94 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303002
00.000.000/1300-52
BANCO DO BRASIL SA
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02 - PODER EXECUTIVO
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
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2025NP00328 |
25,38 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE311001
24.044.149/0001-30
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com a prestação de serviço de carro de som para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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2025NP00120 |
943,50 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
24.044.149/0001-30
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
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2025NP00149 |
1.620,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
24.044.149/0001-30
ESMERALDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com diária do veiculo caminhão VW /13.180 E de placa: DSH 4B64.
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2025NP00119 |
30.780,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306005
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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2025NP00118 |
1.019,53 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306004
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa com fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
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2025NP00285 |
1.822,26 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306002
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
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2025NP00076 |
7,46 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306002
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: SPIN DE PLACA: OWC 6983.
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2025NP00049 |
3.101,39 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23
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2025NP00075 |
13,49 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23
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2025NP00048 |
5.611,31 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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2025NP00327 |
7,46 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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2025NP00272 |
3.101,14 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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2025NP00267 |
3.310,04 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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2025NP00269 |
3.562,24 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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2025NP00271 |
5.106,92 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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2025NP00268 |
5.327,59 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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2025NP00273 |
6.490,54 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QGG 0994; M [...]
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2025NP00270 |
6.620,08 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306007
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
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2025NP00142 |
5,95 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306007
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
02 - PODER EXECUTIVO
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: TRATOR VALMET 85
|
2025NP00091 |
2.474,65 |
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